生态环境中心召开2023年内审情况通报会

日期:2023-09-05

  9月4日,中国科学院生态环境研究中心召开2023年度科研经济业务内部审计问题通报会。中心党委副书记、纪委书记占剑和纪检监督与审计办公室成员、科技开发处、计划财务处等部门负责人出席。 

  审计人员通报了2023真实性合法性内部审计发现的主要问题和可能存在的风险,提出了整改建议。与会人员就相关政策的把握和风险防控进行了深入讨论,并对审计发现问题进行研判,提出了问题整改思路,明确了牵头责任部门及时间节点等。 

  占剑指出,审计问题涉及不同部门的,其他部门要积极配合牵头责任部门落实好整改,建立整改问题清单,内部审计旨在发现科研经费管理及使用中存在的问题,揭示风险,不能仅仅就事论事,要深入剖析举一反三,健全和完善管理制度和工作流程,明确风险防控重点,内部审计与内部控制相结合,以推动各相关部门强化内部管理、规范内部流程,营造风清气正的科研环境。 

  纪检监督与审计办公室 

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